廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)2025年部門預(yù)算
廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院
(廣西政協(xié)文史館)
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職能
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)2025年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位收支總體情況說(shuō)明
二、單位收入體情況說(shuō)明
三、單位支出總體情況說(shuō)明
四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)2025年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
表一:部門收支總體情況表
表二:部門收入總體情況表
表三:部門支出總體情況表
表四:財(cái)政撥款收支總體情況表
表五:一般公共預(yù)算支出情況表
表六:一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七:財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)
表八:政府性基金預(yù)算支出情況表
表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
表十:自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
表十一:自治區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第一部分 單位概況
一、主要職能
廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”其主要職能是:
(一)開(kāi)展書(shū)畫(huà)藝術(shù)交流、學(xué)術(shù)研討和組織委員書(shū)畫(huà)家開(kāi)展采風(fēng)、考察等活動(dòng)。
(二)舉辦書(shū)畫(huà)展和負(fù)責(zé)書(shū)畫(huà)作品的收集于管理。
(三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協(xié)的文史資料(手稿、照片、書(shū)刊、音像)和書(shū)畫(huà)作品。
(四)開(kāi)展文史資料、政協(xié)理論、政協(xié)文化方面的學(xué)術(shù)研究和交流活動(dòng)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”,內(nèi)設(shè)廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院和廣西政協(xié)文史館。
第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支總預(yù)算情況說(shuō)明
2025年收入總預(yù)算272.88萬(wàn)元,總支出272.88萬(wàn)元(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))??偸杖胼^上年減少107.21萬(wàn)元,下降28.21%,主要原因是2024年廣西政協(xié)文史館展廳運(yùn)行展陳設(shè)備內(nèi)容升級(jí)收入增加??傊С鲚^上年減少107.21萬(wàn)元,下降28.21%,減少的主要原因2024年廣西政協(xié)文史館展廳展陳設(shè)備升級(jí)、內(nèi)容更新,增加支出。
二、單位預(yù)算收入總體情況說(shuō)明
2025年收入總預(yù)算272.88萬(wàn)元,總收入較上年減少107.21萬(wàn)元,下降28.21%,全部為一般公共預(yù)算撥款。
減少的主要原因2024年廣西政協(xié)文史館展廳展陳設(shè)備升級(jí)、內(nèi)容更新增加支出。
三、單位預(yù)算支出總體情況說(shuō)明
2025年單位總支出272.88萬(wàn)元,較上年減少107.21萬(wàn)元,下降28.21%,減少的主要原因2024年廣西政協(xié)文史館展廳展陳設(shè)備升級(jí)、內(nèi)容更新增加支出。單位主要支出包括:基本支出預(yù)算127.43萬(wàn)元,占支出總預(yù)算46.7%,同比減少2.76萬(wàn)元,下降2.12%;項(xiàng)目支出預(yù)算145.45萬(wàn)元,占支出總預(yù)算53.3%,同比減少104.45萬(wàn)元,下降41.8%,減少的主要原因2024年廣西政協(xié)文史館展廳展陳設(shè)備升級(jí)、內(nèi)容更新增加支出。
2024年、2025年支出總預(yù)算對(duì)比圖

支出預(yù)算減少的主要原因2024年廣西政協(xié)文史館展廳展陳設(shè)備升級(jí)、內(nèi)容更新增加支出。
四、2025年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
我單位2025年無(wú)政府性基金預(yù)算。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
我單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
我單位2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.15萬(wàn)元,同口徑與2024年一致。具體如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元,與上年一致。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元,與上年一致。
(三)公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排0.15萬(wàn)元,與上年持平。
七、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
我單位事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是運(yùn)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。2025年我單位事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.27萬(wàn)元,較2024年預(yù)算減少0.13萬(wàn)元,基本持平。
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
我單位2025年度無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
我單位2025年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
(一)我單位2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效管理,涉及自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目2個(gè),預(yù)算資金145.45萬(wàn)元,無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目???jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表。
(二)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

(三)其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出預(yù)算說(shuō)明
本單位無(wú)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出。
第三部分 名詞解釋
(一)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(二)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費(fèi)。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)際城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年部門預(yù)算報(bào)表
(詳見(jiàn)報(bào)表部分:2025年部門預(yù)算報(bào)表)